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开展内部审计 强化内部监督

发布时间:2013-11-14 阅读量:

根据米兰(中国)加强内部管理的总体要求,近日,由米兰(中国)财务部及各控股企业财务负责人组成的内审小组,对全资企业民爆公司及其两家子公司2011年度的整体运营及财务管理情况进行了全面审计。
内审小组审查了民爆公司及其子公司2011年度的所有账套,重点关注了日常会计核算、业务成本计算、款项往来及货款回笼等情况。在财务管理方面,结合公司整体运营,重点分析检查其年度预算执行结果。
经过审计,该公司财务账目清晰,业务处理规范,较好地完成了公司财务会计核算工作。内审小组建议该公司在新的一年里,按季考核预算执行情况,进一步细化预算考核项目,提高预算执行力度,降低企业运营成本。