为了进一步贯彻落实中央八项规定和米兰(中国)公司业务招待费有关管理规定,切实加强和改进业务接待管理,5月份以来,公司纪委对业务招待费使用情况进行了专项检查。
本次专项检查重点检查2020年度1月—2021年4月业务招待费使用情况,主要以查看接待费支出明细账、翻阅报销凭证形式进行。专项检查的主要内容为:一是开支范围。查招待费开支是否合理,招待对象是否符合规定要求,部门或单位间有无互相吃请现象。二是接待程序,查业务接待是否填写了《电话记录》、《业务招待审批单》和《业务招待清单》,内容是否真实。三是接待标准。查是否执行相应的标准,陪同人数是否符合规定,是否存在到私人会所公款消费问题,是否存在超标准接待、使用高档烟酒或进行高消费娱乐活动、有无用公款赠送礼品。四是核算手续。查招待费报销是否执行四单合一规定,是否实行一事一报。
经查阅186张凭证,共发现问题216条,主要是电话记录不清楚、审批单日期不完整、菜单人数和清单不符合等问题,纪委根据有关规定下达了整改通知单,提出了限期整改意见。(纪宣)